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物业集团内部审计管理制度模版.docx

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物业集团内部审计管理制度 1、目的 为加强物业集团的内部管理和审计监督,保障公司经营活动健康 发展,客观评价物业集团及下属分公司的财务收支和经营活动的真实 性、合法性和效益性,更好地为实现集团经营战略目标服务,根据相 关法规和物业集团实际情况,特制定本制度。 2、适用范围 适用于物业集团及下属各分公司、子公司、控股公司等关联公司。 3、职责 物业集团财务职能部门依照本制度独立行使审计监督权,对物业集团管理层负责,不受其他部门、单位或人员的干涉。 物业集团财务职能部门为审计职能部门,行使审计职能,各下属及关联公司接受物业集团财务职能部门的审计、监督。 物业集团财务职能部门按照相关法律及公司要求

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