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物业集团内部审计管理制度
1、目的
为加强物业集团的内部管理和审计监督,保障公司经营活动健康
发展,客观评价物业集团及下属分公司的财务收支和经营活动的真实
性、合法性和效益性,更好地为实现集团经营战略目标服务,根据相
关法规和物业集团实际情况,特制定本制度。
2、适用范围
适用于物业集团及下属各分公司、子公司、控股公司等关联公司。
3、职责
物业集团财务职能部门依照本制度独立行使审计监督权,对物业集团管理层负责,不受其他部门、单位或人员的干涉。
物业集团财务职能部门为审计职能部门,行使审计职能,各下属及关联公司接受物业集团财务职能部门的审计、监督。
物业集团财务职能部门按照相关法律及公司要求
律师证持证人
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