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、销售部分:
标准业务流程
(一)销售合同管理流程:
业务编号
SA-001
业务名称 销售合同管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售订单增加、审核
录入、审核、关闭
总调室
存货目录、产品结构
录入、审核
财务项目核算员
项目目录
录入
总调室调度人员
财务项目核算员
L
销售业务员
销售助理
产品是否存在
录入销售订单
存货项
目增加
客尸签 订销售 合同
增加存货档案、产品结构
增加项目目录
Y
存货、产 品结构
具
/、
体
工
作
流中国最庞大的下载资料库
程
审核销售订单
发货
关闭销售订单
1、
2、
3、
4、
物料需求
销售部门销售业务员 签订销售合同(参见公司合同审批流程) 。所有的销售订单必须填写 销售合同
审批单(见表:PR-SA-01 ),进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后,根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品 结构;根据销售合同审批单 上总调室增加的存货档案、 产品结构情况 财务部门项目核算人员 在【总 账】模块增加成本对象项目的
项目目录;
销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--02 ), 录入完毕后检查无误后,销售助理在【销售管理】模块对
财务部门项目核算人员 根据销售合同审批单 在【总账】模块增加成本对象项目的
进行项目的统计核算;
总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排 生产完毕后,总调室调度人员根据销售订单 预发货日期进行组织发货。
销售订单进行审核;
项目目录,以便
生产计划及采购计划;产品
操作要点:
1、销售类型(按照产品项)分为五种:
车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型, 从以上
五种分类中进行选择。
2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:
普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结 算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业 务处理流程
分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货) ,需分次、跨月进行结算、开发票,分批结
转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分期收 款业务处理流程。
直运销售:销售的商品不经过公司库房, 直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务 (例
女口:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直运销售 业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型, 从以上
三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
(二)普通销售流程:
编号:PR-SA-002
业务编号
SA-002
业务名称
普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业 务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知
录入、审核、
复核
总调室调度人员
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售岀库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来 会计
具
/、
体
工
收
货
完毕。
填写销售订单
合同签定,
审核销售订单
录已增加
销售发票通知
相关项目 及存货目
参照销售订单
.生成发货通知
审核岀库
1
?销售岀库单
成本
结转销售
复核
现结
应收账款
收款单制单
1、 销售业务员与客户签订销售合同, 销售助理依据签审完毕的 销售合同审批单 在【销售管理】 模块录入销售订单并审核。
流程 描 述2、 产品生产完毕完工入库后, 总调室调度人员在【销售管理】模块根据 销售订单生成销售发 货通知单 (见表:PR-SA-03
流
程 描 述
3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核的|销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据 销售发货通知单 生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04 ),进行复 核处理;
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售普通 发票,并在【应收账款】模块中对 销售开票通知单 进行审核处理,形成应收账款
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