- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
精选资料精选资料浅谈内部审计风险的成因及防范引言一内部审计风险的相关理论基础一内部审计风险的概念二内部审计风险的特点内部审计风险的不可避免性内部审计风险范围的广泛性内部审计风险的持久性内部审计风险的隐蔽潜在性内部审计风险的或然性内部审计风险的可测可控性二内部审计风险控制中存在的问题一内部审计机构的独立性不够二内部审计对象和内容的复杂性三内部审计法规不健全人员素质亟待提高四内部审计方法滞后质量控制制度不完善三内部审计风险形成的主要原因四防范与控制内部审计风险的对策一健全和完善审计法规体系以及审计法
精选资料
精选资料
浅谈内部审计风险的成因及防范
引言
一、内部审计风险的相关理论基础;
(一)内部审计风险的概念
(二)内部审计风险的特点
1、内部审计风险的不可避免性
2、内部审计风险范围的广泛性
3、内部审计风险的持久性
4、内部审计风险的隐蔽潜在性 5 、内部审计风险的或然性 6、内部审计风险的可测可控性
二、内部审计风险控制中存在的问题 (一)、内部审计机构的独立性不够 (二)、内部审计对象和内容的复杂性
(三)、内部审计法规不健全,人员素质亟待提高
(四)、内部审计方法滞后,质量控制制度不完善
三、内部审计风险形成的主要原因
四、防范与控制内部审计风险的对策 (一)、健全和完善审计
您可能关注的文档
- 2021机械伤害安全生产事故现场处置方案.docx
- 机械加工工艺过程卡片和图纸——CA6140车床后托架(831001型号).docx
- 2021机械工程师真题及答案.docx
- 2021机械设备使用年限全参数.docx
- 2021机械设计端盖.docx
- 2021机耕服务队管理制度.docx
- 2021材料品牌确认单.docx
- 2021材料构配件进场报验单.docx
- 2021杠杆作图专题(解析版).docx
- 架空送电线路工程组塔转序验收汇报材料.docx
- 2026年云南新兴职业学院高职单招职业适应性测试参考题库及答案解析.docx
- 2026年河南轻工职业学院高职单招职业适应性考试模拟试题及答案解析.docx
- 2026年四川文化产业职业学院单招职业技能笔试备考试题及答案解析.docx
- 2026年南昌工学院单招职业技能笔试备考试题及答案解析.docx
- 2026年无锡职业技术学院高职单招职业适应性考试模拟试题及答案解析.docx
- 2026年辽宁金融职业学院高职单招职业适应性考试模拟试题及答案解析.docx
- 2026年广西演艺职业学院高职单招职业适应性考试模拟试题及答案解析.docx
- 2026年河北对外经贸职业学院高职单招职业适应性测试备考题库及答案解析.docx
- 2026年福建林业职业技术学院高职单招职业适应性测试备考题库及答案解析.docx
- 2026年广东农工商职业技术学院高职单招职业适应性考试模拟试题及答案解析.docx
最近下载
- GB/T 11064.1-2024碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第1部分: 碳酸锂含量的测定 滴定法.pdf
- 新冠病毒的病历范文.docx VIP
- (一模)金华十校2025年11月高三模拟考试英语试卷(含标准答案).docx
- 慢阻肺合并冠心病的治疗.pptx VIP
- 防范电信诈骗主题班会课件 “游戏账号”交易套路深,小心别掉坑!.pptx VIP
- 泡泡玛特盲盒营销传播策略研究.docx VIP
- 防范网络游戏虚拟道具诈骗.pptx VIP
- 2023年山东财经大学计算机科学与技术专业《操作系统》科目期末试卷A(有答案).docx VIP
- 集体化时期山西农民的食品消费生活.pdf VIP
- 年产200吨醋酸异丁酯的生产工艺设计.doc VIP
原创力文档


文档评论(0)