信用社治理商业贿赂专项工作自查报告.pdfVIP

信用社治理商业贿赂专项工作自查报告.pdf

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- 1 - 信用社治理商业贿赂专项工作自查报告 第一篇: xx 信用社治理商业贿赂专项工作自查报告 xx 信用社治 理商业贿赂专项工作自查报告 2017 年 4 月末至 5 月中旬,我社不间 断地召开反商业贿赂专项工作会议 ,通过反复学习,加深领会,充分 认识此次专项治理工作的目的和重要意义。 我社上下联系自身的工作 实际,对照联社三信联 25 号文件精神进行自查,做到边学习、边检 查、边核实,着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中 间业务、会计结算、 不良资产处置等方面进行了自查自纠。 现将近阶 段自查情况汇报如下: 一、对授权授信管理的自查经查我社信贷人员在信贷管理方 面能够严格执行《贷款通则》的有关规定以及贷款“三查”制度办理 各项贷款业务,无利用职权进行“吃” “拿”“卡”“要”等不正当交 易的行为。 二、对储蓄业务的自查经查我社均能够认真执行储蓄业务管 理的有关规定, 无集体或者工作人员 “送各种礼品给客户” 等变相提 高存款利率的不正当交易的行为。 三、对房屋租赁及装修的自查经查我社出租房屋 2 间,年租 金为 6600 元,符合当地房屋租赁的市场价格;无重大的房屋装修工 程,即使资金较小的装修项目, 均向联社部门报批, 在核准的各项费 用范围内进行装修。 四、对中间业务的自查经查我社目前开展的中间业务主要有 - 1 - - 2 - 联行汇总业务, 交通罚款代缴业务。 前者按照人民银行的规定收取手 续费,后者目前不收取手续费,均无不正当交易的行为。 五、对会计结算的自查经查我社会计业务能够严格按照规定 认真操作, 能够进行事前审查、 事中复核和事后监督。 各项费用均凭 合法的发票报销,并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。 六、对不良资产处置的自查经查我社在此期间已处置的不良 资产共 12 笔,金额 2 5.6 万元,均严格执行呆帐核销的有关规定,无不正当交易的 行为。 七、无不正当交易行为的投诉和举报自查情况总结: 通过此 阶段治理商业贿赂专项工作的开展, 从自查的情况看, 我社各项内控 制度能够覆盖各项业务, 各项业务操作均能够按照有关规定办理, 无 集体和工作人员为了获得与客户、 其他单位和个人的交易机会或者有 利于实现交易目的, 向其赠送现金、 物品或者其他有价证券等行贿的 行为;也无客户、 其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现 交易目的, 向集体和工作人员赠送且被接受的现金、 物品或者其他有 价证券等受贿和索贿的行为。 但是, 目前这些不正当行为没有发生并 不代表将来也一定不会发生, 从这一点上, 我们认识到治理商业贿赂 专项工作将是一项长期的工作, 同样需要我社上下在今后的工作中防 微杜渐,不断完善。 第二篇:信用社治理商业贿赂专项工作自查报告 2017 年 4 月末至 5 月中旬,我社不间断地召开反商业贿赂专项工作会议 ,通过 反复学习,加深领会,充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。 - 2 -

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