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- 2021-03-11 发布于广东
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不合格项整改通知单
编号:Q/HX/LC-JL-XZ037 No. Z
下达时间
9月1日
承办人
马峥
不合格项来源
三体系体系管理(体系内审)
不合格
部门
财务部
质量管理部
技术中心办公室
部门负责人
罗杰
张伟成
李佳佳
责任人
文件对接及反馈
已于8月10日下达“关于2016年度内部审核不符合项整改的通知”并附《不符合项报告》及《改进事项清单》。
主要存在问题
根据公司体系管理年度工作安排,为验证评价质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的运作情况,公司主要结合ISO9001:2008/2015、ISO24001:2004/2015、GB/T28001-2011标准、法律法规要求及公司《管理手册》、《程序文件》、制定的标准、规程、制度及2016年度目标执行情况开展2016年度内部审核工作,提出不符合项三项,提出建议项二十三项。并将《不符合项报告》及各部门《改进事项清单》下达至各部门整改。
附件:关于2016年度内部审核不符合项整改的通知、《不符合项报告》、《改进事项清单》
具体整改要求
各部门于2016年9月20日前,对问题进行原因分析、制定并采取相
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