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  • 2021-03-21 发布于天津
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年会计论文范文实施财务报告内部控制审计的基木思路年月我国财政部会同证监会审计署银监会保监会出台了企业内部控制基本规范规定了执行本规范的上市公司应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价披露年度自我评价报告并可聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计开展财务报告内部控制审计已经成为注册会计师审计的重要业务内容然而企业内部控制基本规范配套文件迟迟未正式发布其中就包括企业内部控制鉴证指引造成内控审计有点无所适从审计质量得不到保证企业内部控制鉴证指引征求意见稿基本借鉴了美国公众公司

2020年会计论文范文 实施财务报告内部控制审计的基木思路 2008年5月,我国财政部会同证监会、审计署、银监会、保监 会出台了《企业内部控制基本规范》,规定了 “执行本规范的上市 公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自 我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对 内部控制的有效性进行审计。” 开展财务报告内部控制审计已经成为注册会计师审计的重要业务 内容,然而《企业内部控制基本规范》配套文件迟迟未正式发布, 其中就包括《企业内部控制鉴证指引》,造成内控审计有点无所适 从,审计质量得不到保证。《企业内部控制鉴证指引》(征求意见稿) 基本借鉴了美国公众公司会计

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