- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
审计风控岗岗位职责
审计风控岗岗位职责(精选6篇)
在现在社会,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是收集的审计风控岗岗位职责(精选6篇),欢迎阅读与收藏。
1、主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告。
2、主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告。
3、牵头协调经营管理体系审计与改善实施。
4、建立完善内控管理体系、风险管理和流程,协助健全内控平台。
5、有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费。
6、对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正。
7、开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险。
8、对合作资源方进行跟踪评价,建立 ___供应商库并及时更新。
任职要求:
1、本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房 ___类等相关专业。
2、熟悉内控和审计知识。
3、3年以上大型 ___公司审计风控。
___审计资源实施财务日常审计和专项审计,对瑞赛公司内部的资产、负债、损益、财务收支情况、资金管理等进行审计。
根据瑞赛公司董事会、经理办公室授权, ___开展对区域公司主要负责人任期经济职责履行情况进行审计监督。
根据部门年度,负责对区域公司的经营、管理、效益状况进行审计监察,对经营管理过程中的合法合规性进行审计监察。
建立重大项目的全程合规性审计及其他事项的成本抽查体系,包括合同审计、招标审计、工程结算审计等关键事项的合规性审计。
___协调全面风险管理和内部控制日常工作,协助各下属单位开展全面风险管理和内部控制工作,建立健全瑞赛公司的风险管理内部控制系统。
负责对区域公司风险管理的健全性、有效性以及风险管理状况进行监督检查和评价,提出改进风险管理和内部控制 ___体系、流程及制度的方案。
按上级管理部门要求,负责 ___对瑞赛公司整体的全面风险管理和内部控制有效性进行评估,编制瑞赛公司总体风险管理报告。
负责提出全面风险管理风险预警指标体系和监督评价体系,制定监督评价相关制度,开展监督评价工作,出具监督评价报告。
___开展宣传、培育瑞赛公司全面风险管理文化的相关工作。
1、健全部门内部的招标、成本控制制度、风险管理与审计制度。根据 ___要求开展对公司的制度体系建立、执行跟踪、效力评价以及完善与修订。
2、根据 ___安排对专项事项进行风险管理,进行风险提示,提出风险控制措施建议,监控风险控制措施的.执行。
3、对公司运营活动进行内控管理,主要涉及合规性监控与审查以及内控实务操作 ___服务。
根据 ___要求进行内部审计及专项检查工作,撰写审计报告,持续跟踪审计整改。对接上级单位或外部单位的审计工作。参与集团公司 ___的各种审计工作。
1、监督项目招采、供应商管理情况,负责制定年度常规审计计划,据此开展年度审计。根据公司 ___安排进行专项审计。对审计过程中发现的问题进行风险提示、管理建议,提交相关报告。
2、监督被审计单位的整改情况,督促整改措施有效落实。
3、建立、完善公司风险控制体系,持续优,并在公司范围内进行培训、 ___执行。
1、根据公司总体发展战略目标,负责建立公司风险管理体系,风险控制流程设计,推进公司内外部风险的全面防范与控制。负责公司的风险管理、合规管理、审计监督、纪检监察等方面管理工作,在权限范围内对管理事项进行审核审批, ___实施并监督检查落实情况。
2、审核修订内部审计工作计划,参与督促计划的实施与完成,对发现的问题进行指导监督。
3、对内部审计工作进行指导监督,审核修订内部审计报告。
4、帮助投资经理完成股权投资的各项工作,包括商业尽职调查、搭建金融风控模型、投资方案设计、项目投资报告、投资协议关键条款起草及谈判等。
5、完成 ___交办的其他工作。
1、负责大区内各项内部审计工作,包括但不限于运营管理审计、经济责任审计、专项审计等。
2、对接上级单位对大区内公司开展的各项审计工作,做好迎审配合和 ___整改,在大区举一反三,开展系统性整改。
3、 ___大区内公司常态化风险管理工作,确保按时完成年度风险评估、风险管理报告的上报,并监督风险应对措施的执行。
4、 ___大区内公司常态化内控评价工作,确保按时完成年度内控评价工作、内控评价报告的上报,审核大区内内控评价工作底稿和样本,并监督内
文档评论(0)