配件物流软件三级帐操作.pptx

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乐学课堂·信息技术培训 —金蝶K3配件物流;软件中三级账的主要工作;采购发票 ;下推采购发票操作路径:采购管理--入库--外购入库单查询 过滤条件如下:;外购入库单序时簿--选择正确的单据--下推--生成 购货发票(专用) 或者生成 购货发票(普通);在弹出的界面点击<生成>;根据实际收到的采购发票填写<含税单价>或者<金额>;<购货发票>信息填写完整之后,点击<保存>,然后点击<审核>;系统自动钩稽<外购入库单>和<购货发票>;外购入库单条件过滤;外购入库单条件过滤;外购入库单条件过滤;时间条件设置中本期表示的时间段与电脑右下角的帐套所在期间一致;本期表示的时间段不一定等于自然月份的时间段;部分勾稽;部分勾稽;销售发票; 下推销售发票操作路径:销售管理--出库--销售库单查询 销售出库单序时簿--选择正确??单据--下推--生成 销售发票(专用)或者生成 销售发票(普通) 在弹出的界面点击<生成>根据实际的销售情况填写<含税单价>或者<金额> <销售发票>信息填写完整之后,点击<保存>,然后点击<审核> 系统自动钩稽<销售出库单>和<销售发票> 具体的下推方法请参照<购货发票>;成本调整;成本调整;成本调整单操作路径:存货核算—期初调整—成本调整单;点击<新增>;入库核算;外购入库核算路径:存货核算—入库核算—外购入库核算—确定;选中所有发票—点击<核算>; 外购入库核算 1.应选中所有采购发票核算 2.此处发票与【采购管理】【结算】【采购发票查询】结果一致。 3.如果不一致,查询存在异常的采购发票。 ;存货估价入账路径:存货核算—入库核算—存货估价入账—确定;进入序时簿界面,找到单价或者金额为0的入库记录,双击进入;暂估时应输入不含税单价或者金额,然后点击<保存>;其他入库核算路径:存货核算—入库核算—其他入库核算—确定;进入序时簿界面,找到单价或者金额为0的入库记录,双击进入;输入正确的单价或者金额(不含税),点击<保存>;出库核算;红字出库核算路径:存货核算—出库核算—红字出库核算—确定;进入序时簿界面,双击进入单据;输入准确的单位成本或者成本,然后点击<保存>;仓库分组设置;不同代码开头的仓库要分到不同的仓库组;商品出库核算路径:存货核算—出库核算—商品出库核算; 点击<查看> 查看<本期已审核没有单价的入库单> 查看<本期没有审核的单据> 查看<不能确定单价序时簿> 确认以上3项中没有单据存在 如果有单据存在则需要先处理这些单据然后再进行核算 ;点击<下一步>;点击<下一步>;建议勾选<只写结转有误的物料>;结转过程如下:;如果核算过程中有错误发生,可以查看相关报告;进入<结转存货成本报告>,点击<成本计算表>;通过<成本计算表>,可以分析造成核算错误的原因;如果核算过程没有错误发生点击<完成>;期末结账操作路径:存货核算—期末处理—期末结账; 点击<查看> 查看<本期未审核的库存单据> 查看<本期单价或金额不正确的出入库单据> 查看<不能确定单价序时簿> 确认以上3项中没有单据存在 如果有单据存在则需要先处理这些单据然后再进行操作,否则不能进行正常结账!;点击<下一步>,然后点击<确定>;期末正常结账之后,点击<完成>;出现金蝶K3主控台,再次登陆即可;暂估;收到实际采购发票,依据暂估的单据下推采购发票;外购入库核算之后,系统自动生成红蓝字单据; 注意事项: 1、整个暂估过程共有3张外购入库单:1张暂估单据,两张系统自动生成单据 2、对应的采购发票1张 3、暂估过程对数量不产生影响 4、暂估过程可能对金额产生影响;出报表、对账;商品收发明细表路径:仓存管理—报表分析—商品收发明细表;商品收发汇总表路径:仓存管理—报表分析—商品收发汇总表;商品收发汇总表路径:仓存管理—报表分析—商品收发汇总表;商品收发日报表路径:仓存管理—报表分析—商品收发日报表;上日余额:如果日期设置为一个月,则表示期初库存或者上月库存 外购入库、其他入库、盘盈入库、入库成本调整单每项和二级帐核对 外购入库数量、金额等于采购管理-外购入库单查询(某期间)的数量、金额;今日余额:如果日期设置为一个月,则表示期末库存 销售出库、其他出库、盘亏毁损、出库成本调整单每项和二级帐核对 销售出库:此处为销售成本 出库合计:不包含调拨单数据时候此合计为总出库成本;存货收发存汇总报表路径:存货核算—报表分析—存货收发存汇总表;存货暂估明细表路径:存货核算—入库核算—存货暂估明细表;存货暂估汇总表路径:存货核算—入库核算—存货暂估汇总表;销售毛利润表路径:销售管理—报表分析—销售毛利润表;采购发票明细表路径:采购管理—结算—采购发票明细表;采购汇总表路径:采购管理—报表分析—采购汇总表;采购明细表路径:采购管理—报表分析—

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