预付款审计程序表.pdfVIP

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  • 2021-05-27 发布于湖南
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预付款审计程序表 (doc 1 页) 表 4 -28 索引号: (审计机关名称) 预 付 款 审 计 程 序 表 审 计 期 间 _ _ _ _ 项目名称: 项目执行单位: 工作底稿 审 计 程 序 执行情况说明 索引号 1.取得或编制预付款明细表,检查: (1 )年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记 录一致。 (2 )年末余额是否与财务报表、总分类账

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