审计工作职责.pdfVIP

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岗位职责: 1、 展开公司内控审计:对总公司、各子公司的内部控制、流程制度的设计和实施进 行独立审计,以合理确保公司内部控制的安全性和高效性; 2、 展开公司综合审计:对公司各部门进行常规的综合审计和专项审计,以合理确保 各机构和部门的内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价; 3、 展开公司离任审计:对子公司负责人、总公司总监及以上高管的调任、离任进行 离任审计, 以确保审计对象在任期间的经营业绩、 合规情况得到真实、 全面、准确的反映和 评价; 4、 识别审计中发现的问题, 进行风险分析并提出合理专业的管理建议; 参与公司业务 流程或制度改进和风险评估; 5、 参与公司的其他审计工作,完成公司分配的其他任务。 岗位职责: 1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细 则; 2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时 采取预警措施; 3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 4、全面审查各中心对授权制度和作业流程的执行情况; 5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 岗位职责: 1、负责组织对集团及各分子公司财务执行情况、各项财务收支、专项资金使用和核算 情况进行审计; 2、确认会计记录的真实性及是符合会计准则要求; 3、审阅财务报表及分析报告,确认其真实性、准确性及完整性; 4、推动完善公司内控管理体系建立; 5、向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告,并与各负责部门一起监控审计问题 的整改情况; 6、领导交代的其它工作。 岗位职责: 1.根据公司相关内部管理制度及公司的具体情况,起草审计规章制度、建立各项内部 审计制度与业务流程; 2.按照审计工作计划及审计项目特点, 合理规划审计项目, 制定具体的审计工作方案, 重点负责制定总部、分子公司资产审计计划并组织实施; 3.取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负 责, 负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作; 4 .起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提 出建设性的建议和处理意见, 对审计中发现的问题进行催促跟进再审计, 对重要岗位进行经 济责任、离任审计,出具专项审计报告; 5.规范公司各项内部控制制度及业务流程,独立编制业务流程及流程图,建立内部审 计控制体系,对公司流程与制度的执行有效性进行审计评估; 6.完成上级领导交办的其他事务。 岗位职责: 1、根据内部审计条例拟定和完善财务审计操作指引、财务审计流程; 2、根据年度审计计划,对审计计划实施方案进行调整和分解,编制月度审计计划; 3、负责组织实施年报审计、内控审计、专项审计等各类审计活动; 4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5、参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,提出审计建议,送财务总监审核; 岗位职责: 1、基于公司流程制度及内控管理的要求,定期进行内控审核和测试,识别流程制度的执行 情况及存在的问题,并提出改进意见; 2、根据审核结果,编制内控审核报告,跟踪并促进整改方案的落实; 3、跟进并协助业务部门进行流程或制度文档的修改,弥补现有流程风险和漏洞; 4、参与新流程或制度的制定和发布,帮助收集问题,协助业务流程执行; 5、根据工作安排进行业务项目的跟踪和检查,提交项目检查报告。 1、按照批准的公司年度审计计划拟定项目审计计划、 审计项目立项报批、 组 织实施审 计项目; 2、按照批准的审计项目计划和项目立项,拟定审计项目的实施计划(审计方案),明 确审计的内容和重点、步骤和时间节点、人员分工和资源需求等;实施审前调查; 3、组织实施内部审计项目外勤工作, 并对参审部门的参审人员的审计质量和 审计进度 进行协调; 4、召开与审计事项有关的相关会议并作纪要以及开展有关询问、谈话等

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