二、三级保密认定-技术篇-20201031三级公司安全审计报告(专用机第一次).docVIP

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××××公司涉密信息设备、存储设备安全审计报告 PAGE PAGE 14 信息系统、存储设备安全审计报告 (202103) 安全审计员: 安全保密管理员: ××××有限公司 二〇二一年四月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 总 则 1 1 审计报告总体要求 1 2 信息设备和存储设备整体运行情况 1 2.1 整体情况 1 2.2 配套设施情况 2 3 涉密信息系统服务器安全审计情况 3 4 安全保密产品安全审计情况 3 4.1 管理和控制总体情况 3 4.2 策略调整与变更情况 4 4.3 安全保密产品日志分析及处理 4 4.3.1 xxx终端安全登录系统日志审计和分析 4 4.3.2 xxx主机监控与审计系统日志审计和分析 4 4.3.3 防病毒系统和恶意代码查杀日志审计和分析 5 4.3.4 xxx打印刻录监控与审计管理系统日志审计和分析 5 4.3.5 xxx光盘刻录监控与审计系统日志审计和分析 6 4.3.6 xxx涉密计算机及移动存储介质管理系统(三合一)日志审计和分析 6 4.3.7 xxx存储介质信息消除工具日志审计和分析 6 4.3.8 智华天成计算机终端保密检查系统日志审计和分析 6 4.3.9 电磁泄露发射防护产品运行审计情况 7 5 设备接入和变更情况审计情况 7 5.1 接入和变更审计情况 7 5.2 其它审计情况 7 6 应用系统和数据库审计情况 8 7 导入导出控制审计情况 8 8 涉密信息、数据审计情况 8 9 单台涉密计算机和涉密便携式计算机审计情况 8 9.1 涉密工作机 8 9.2 涉密中间机 9 9.3 涉密输出机 9 10 移动存储介质审计情况 9 11 用户操作行为审计情况 9 12 管理和运行维护人员操作行为审计情况 10 13 内部信息系统和信息设备审计情况 11 14 互联网计算机审计情况 11 14.1 用户变化 11 14.2 上网行为管理系统日志审计情况 11 15 审计结论与建议 12 15.1 上月审计问题解决说明 12 15.2 本审计周期问题及建议 12 16 相关部门负责人和单位分管负责人审签记录表 14 17 安全审计报告问题和建议整改记录 15 总 则 ××××公司涉密计算机为机密级单机运行,无涉密信息系统,处理的最高密级为机密级。依据《武器装备科研生产单位保密资格审查认定管理办法》、《武器装备科研生产单位三级保密资格标准》、《武器装备科研生产单位三级保密资格评分标准》等国家有关法律、法规和标准,每月进行一次安全审计并编制审计报告,定期对公司涉密信息设备和存储设备进行安全保密审计,及时发现存在的问题和隐患,提出审计建议,对存在的安全风险及时处理和采取补救措施,确保公司涉密信息设备和存储设备与涉密信息的安全。 审计报告总体要求 本审计报告根据××××公司《信息安全策略》(以下简称“策略”)、《信息系统、信息设备和存储设备保密管理制度》(以下简称“制度”)和《运行维护操作规程》(以下简称“规程”)的相关要求,对公司策略落实情况、制度执行情况、规程操作情况以及标准要求的十三项审计内容和对象进行详细审计。 审计周期和审计数据采集时间:2021年03月15日~2021年03月31日。 注:审计周期按实际启用专用机的时间,到自然季度末。 信息设备和存储设备整体运行情况 整体情况 本审计周期公司在用涉密信息设备4台,全部为国产化专用信息设备,其中:涉密专用工作机1台(编号:XXX001)、涉密专用中间机1台(编号:XXX002)、涉密专用输出机1台(编号:XXX003)、涉密打印机1台(编号:XXX004)。 公司全部涉密信息设备管理责任人为×××,行使涉密计算机系统管理员(root)和安全保密管理员(secadm)工作职责;公司×××行使安全审计员(auditadm)工作职责;在用涉密计算机机只有管理员用户,无其他用户。目前只有涉密工作机预置普通用户(user)3个,暂未分配给具体使用部门和使用人员。 本审计周期公司在用涉密存储介质(专用红盘)3个(编号:XXX001、XXX002、XXX003),管理责任人为公司×××(涉密载体管理),主要使用人员公司安全保密管理员。非涉密信息交换存储专用介质(互联网专用)1个(编号:XXX001),责任人为公司安全保密管理员,主要用于从互联网下载病毒定义和系统补丁。 非涉密中间机1台(非

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1.二级BM资格认定辅导; 2.装备承制资格名录认定辅导; 3.安全生产标准化创建辅导; 4.双控体系建设辅导; 5.EHS整体搭建、建议; 6.环保相关搭建、建议。

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