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- 2021-07-13 发布于北京
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密封 线
自考审计学复习资料
考试时间:120分钟 考试总分:100分
题号
一
二
三
四
五
总分
分数
遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。
1、内部控制制度(了解) 从控制程序方面来记忆,如职责分工、交易授权等。 2、符合性测试 (1)了解内部控制制度 在了解的基础上对实际情况进行符合性测试。其重点是业务量比较大和准备予以信赖的环节。运用询问和观察等手段了解货币资金的报告、记录、交易授权等情况。 (2)审查现金和银行存款的收付款凭证 运用检查的方法,查明业务的适当授权、支出范围的合理性、数字的真实性、勾稽关系的正确性、与应收款核对等。 (
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