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财务审计经理岗位的基本职责范文
篇一
职责:
1.主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的研究工作
2.优化完善审计程序
3.按年度审计计划,进行审计前的准备,收集被审计单位经营信息及内控情况,进行初步审阅;参与讨论审计重点和程序方法
4.根据分工执行审计程序,做好工作底稿及审计小结;及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现
5.起草审计报告,整理归档审计底稿等档案
6.监督被审计单位对整改方案的落实执行情况,对整改证据进行检查验证,评价整改效果
7.起草整改跟踪报告,收集整改证据等档案
任职资格:
所学专业:财务、审计等相关专业
学历要求:全日制211/985大学本科及以上学历
职称要求:持有财务中级职称、造价师证优先
职业技能等级要求:通过CPA或CIA(内审)资格认证优先
专业知识 :了解《审计法》、《合同法》、《刑法》等系统知识; 对工程管理有一定的了解,熟悉财务、人力资源、采购物流等方面的业务知识。
篇二
职责:
1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;
2、制定集团风控部的财务专项审计计划、审计方案,组织人员实施专项审计,编制审计报告,跟踪和督促审计建议的落实;
3、对成本管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;
4、组织财务风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善;
5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;
6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的编制、培训、实行、完善;
7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;
8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作经验,其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的审计经验或管理经验者优先考虑。
2、教育背景:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计等专业毕业。
3、专业经验:熟悉房地产开发的财务管理制度和业务流程;熟悉财务业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟悉内控审计的工作流程。
4、其他要求:具有敏锐的逻辑思维能力和严谨精炼的文字表达能力。
篇三
职责:
1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
4、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
5、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
6、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、财务、金融、管理学或法律相关专业。
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