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- 2021-07-21 发布于江苏
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《审计学》在线作业3
一、单选题(共15道试题,共75分。)
下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()
风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样
当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试
控制测试过程中注册会计师采用审计抽样
审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序正确答案:C
下列审计证据中,证明力最强的书面证据是()。
被审计单位律师关于未决诉讼的声明书
银行对账单
销售发票
顾客订购单正确答案:A
在对J公司2004年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责实施函证程序。在审计过程中,A
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