供销联社2021年内部审计工作总结范文.docxVIP

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供销联社2021年内部审计工作总结范文   xxxx年,我系统内部审计人员在区审计局和财政局的指导下,认真学习和执行《会计法》、《审计法》和《x省内部审计条例》,突出审计检查重点,围绕年初签订的经营目标责任书,以加强社属企业管理,提高经济效益为目的,积极开展内部审计工作,为推动供销社持续健康发展做出了积极贡献。截止目前,我社共实施审计项目x个,审计单位x个,提出审计建议x条,被采纳x条。   一、内审机构人员情况   xxxx年,我单位根据区政府 《关于印发<关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见>的通知》文件要求,成立了x区供销社内部审计领导小组,由区社机关一把手任组长,

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