2.3.22内部审计制度.pdfVIP

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  • 2021-07-26 发布于河北
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股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 制 度 第一章 总 则 第一条 为履行出资人的职责 , 加强内部监督和风险控制,规范 内部审计工作,保障财务管理、会计核算和生产经营符合国家有关法 律法规和公司有关要求, 促进 *** 公司 (以下简称公司)及所属分公司、 子公司加强和改善经营管理,提高经济效益,依据《中华人民共和国 审计

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