关于公司财务审计的年终工作总结.pdfVIP

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谢谢你的观赏 关于公司财务审计的年终工作总结 【财务年终工作总结】 201X 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展 的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审 计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧 紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进, 真抓实干, 完成了部门职责和公司领导交办的任务, 取得一定的 成绩。为了总结经验教训,更好的完成 xx 年的各项工作任务, 我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、 201X 年财务审计工作的简要回顾 (一)财务方面的工作 1、增强财务服务意识 201X 年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、 效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效 益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落 实了各项财务规章制度。 由于公司的性质发生改变, 要求公司的 财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务 制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的 规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完 整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的 谢谢你的观赏 谢谢你的观赏 管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 3、充分利用税收政策 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财 务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求, 财务审 计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制, 并采用按 “统 一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责 集团公司各类资产的财务监督、 财务分析及财务报告和各分、 子 公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务, 充分发挥财 务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收 支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进 烟草行业的健康发展, 为国家创造和积累更多的财富” 的工作思 路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思 想,严格按照市局 (公司)的自查要求, 认真开展财务自查工作。 财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐” 、“小金库”和虚列 (乱列)成本费用、 收入分配失真和会计核算失真等问题进行了 自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合, 按 照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门 别类,从中查找经营和管理上的漏洞, 并有针对性地指定整改措 施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监 谢谢你的观赏 谢谢你的观赏 管力度。

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