112_财务报销管理制度.docx

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原创材料 仅供学习 财务报销治理制度 为了强化公司的财务治理工作,统一各部门的报销程序及规定,提升财务治理水平,现结合公司的具体状况,特出台本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。 1.3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能来回的为“短途”

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