审计局半年总结汇报及新年计划.docVIP

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  • 2021-08-10 发布于北京
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审计局半年总结汇报及新年计划 一、主要审计工作情况 **年度,我县审计机关进一步加大对违纪违规问题的查处力度,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,切实履行职责,审计工作取得了较好成绩。 截止**年10月止,我局共完成审计项目20XX年未完项目2项),其中:固定资产投资竣工决算审计7项,专项资金4项,财政预算执行情况及其他财政财务收支审计1项,地方税务局税收计划执行情况审计1项,部门预算执行情况及其他财政财务收支审计4项,经济责任审计3项。审计查出违规违纪金额608.41万元,核减工程价款542.31万元、节约政府投资542.31万元,收缴财政38.65万元,归还原资金渠道27.45万元,违规违纪金额执行率100,在审项目2项。报送信息简报6篇。 (一)预算执行审计工作情况。在财政预算执行审计中,以财政预算的编制、执行为切入点,重点关注执收、执法部门非税收入的管理、使用情况。揭示预算编制、执行、管理中存在的问题;以规范财政管理,提高资金使用效益,建立健全社会主义市场经济体制的公共财政为目标,重点对财政、税务等部门进行了审计。**年,我县完成财政预算执行情况、地方税务税收计划完成情况及农、林、水、扶贫四个部门预算执行情况审计。查出的主要问题是多计提费用、未落实收支两条线和专户管理、未及时清理往来账、资产不实等。 (二)专项资金审计情况。

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