公司内部会计控制案例分析材料.docxVIP

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  • 2021-08-10 发布于江苏
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PAGE 1 PAGE 1 公司内部会计把握案例分析材料 一、案例叙述 ××公司是国内首批a+h两地上市的大型国有控股公司,主要产品为工业中间品,面对下游工业用户和部份贸易中间商。2021年公司总资产为120亿元,营业收入100亿元。公司一向重视各项管理制度的建设,尤其对财务制度更是严格。公司每年都会花巨资请专业审计机构对公司财务状况进行审计,先是一年一审,后来是半年一审,再后来是一季度一审。且公司内部制度规定,超过2000元的款待费报销,要经过公司负责人签字。公司二级单位业务人员出差,飞机票必需经由公司主要负责人审核。表面看来,公司制度完备,管理严格。 但就在

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