2022年中级审计师《审计理论与实务》考试题库大全(含答案).docx

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PAGE PAGE 378 2022年中级审计师《审计理论与实务》考试题库完整版(含答案) 一、单选题 1.下列关于内部控制的表述中,错误的是()。 A、控制风险始终大于零 B、内部控制具有固有局限性 C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查 D、内部控制测评不能代替实质性审查 答案:C 解析:由于内部控制具有一些固有局限,因此,审计中总是存在一定的控制风险,即在审计风险模型中,控制风险始终大于零。这就要求审计人员注意,不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。 2

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