企业内部控制审计报告范文3篇.pdfVIP

  • 38
  • 0
  • 约4.29千字
  • 约 5页
  • 2021-08-27 发布于内蒙古
  • 举报
企业内部控制审计报告范文 3 篇 企业内部控制 审计报告 范文 (一) XX 特种电磁线股份有限公司内部控制审计报告 会审字 [2017]0569 号 XX 特种电磁线股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》 及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了 XX 特种电磁线股份有限公司 (以下简称 “精达股 份 ”)2016年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档