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第一章 总则 第一条 为规范上海太和水环境科技发展有限公司(以下简称“公司”)及下属公司内 部审计工作,提高内部审计工作质量,加强公司内部控制,防范和控制公司风险。 依据相关 法律、法规及公司管理需要,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计,是指公司内部审计部门和人员对公司及其所属部门(包 括全资、控股子公司)内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活 动的效率和效果、

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