残联清理整治小金库自查自纠报告.docxVIP

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  • 2021-10-05 发布于内蒙古
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残联清理整治小金库自查自纠报告 ?购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。 四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计 人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。 残联根据省残联下发的《省残联开展“小金库”专项整治工作实施方案》的文件精神要求,结合我会工作实际,从思想动员、组织监管、完善制度、深化改革等方面切入,对我会的开展工作和组织建设等方面进行了全面的核查和梳理,完成了本协会防治“小金库”长效机制建设工作任务。 现就我会开展的具体自查工作汇报如下: 一、依据专项文件要求,我会迅速召开了协会专题会议,会领导认真传达了文件精神,并要求严格按照政策文件的精神,认真对待上级领导部署的专项治理工作,积极开展“小金库”专项治理及自查自纠工作,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问

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