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- 2021-10-16 发布于重庆
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事业单位财务自查报告三篇
篇一:财务自查报告
财务自查报告
按照财政局文件【 】号文件要求,为进一步加强事业单位财务治理工作,标准事业单位治理行为,提高财务治理质量,成立了自查领导小组,由总务主任牵头对2011年度财务收支情况、资产帐目进展了认真地自查,对自查情况报告如下:
一、财会队伍情况
我校设立专职会计1人,装备出纳1人,都具有一定的专业才能,严格按照有关财务标准程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。
二、财务制度的建立
我校财务治理制度健全,制定了健全的《固定资产治理制度》 《有现金治理制度》、《财务治理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并
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