审计报告征求意见书.docx

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审计报告征求意见书 审计报告征求看法书 : 依据《中华人民共和国审计法》第39条的规定,现将对你单位年度的审计报告送交你们征求看法。请在收到审计报告之日起10日内提出书面看法,并连同审计报告一并返回审计组或者审计机关。假如在规定时间期限内没有提出书面看法,视为无看法。 附:审计报告〔征求看法稿〕 赴审计组 年月日 关于**〔单位〕****年度****的审计报告 〔征求看法稿〕 依据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于****年*月*日至*月*日,对****单位****年度****进展了审计〔就地审计或报送审计〕。与审计相关的会计资料、其他证明性材料由****单位供应,并由该单位对这些资料的真实性和完好性负责。我局是根据供应的资料,根据国家审计准那么及其他有关法律、法规、规章施行审计。在审计过程中,我局审计人员结合****单位实际状况,〔重点审计了********,延长审计或调查了****、****等单位,并〕施行了〔包括抽查会计记录等〕必要的审计程序。 一、被审计单位〔或被审计工程、事项〕的根本状况 [包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监视管理关系,以及财政财务收支情况等〔依据供应资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支状况或资产、负债、全部者权益及损益情况等,该审前财政、财务状况也可合并到审计结果内容中一起反映〕] 二、审计结果 〔一〕财政、财务收支〔或资产、负债、全部者权益及损益〕状况 〔二〕审计发觉的主要问题 〔写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使 报告所反映问题条理清晰,重点突出。对每一个详细问题的写作,先表达违纪事实,交代清晰问题的产生的缘由、时间、责任人、违纪金额等等,然后依据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。按序分类、分别排列〕 三、审计评价 〔即依据审计施行方案规定的审计目的,以审计结果为根底,经过分析讨论,对被审计单位财政收支、财务收支真实、合法和效益状况发表评价看法〕 评价程序: 1.审计组应当在审计报告中提出审计评价的初步看法,审计机关审定审计报告,对被审计单位提出评价看法〔根据《审计机关审计事项评价准那么》第十条〕。 2.作出审计评价时,应首先对所审查的财政财务收支的总体状况进展说明,并评价被审计单位获得的成果和存在的问题〔根据《审计机关审计事项评价准那么》第十一条〕。 四、审计处理〔惩罚〕看法 〔审计查出的被审计单位违背国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理惩罚的看法以及法律、法规、规章根据,有关移送处理的看法。初步看法先要严,以免正式处理惩罚时被动〕 五、改良看法和建议〔必要时〕 〔主要针对审计中发觉的问题,就被审计单位如何进一步加强财政、财务收支管理、内部掌握制度以及相关管理制度提 出改良看法和建议,以促进被审计单位完善内部掌握制度,改良相关的管理工作。提出的建议必需有针对性,可操作性,要与审计发觉的问题紧扣起来,切忌离题万里,泛泛而谈,让人不知所云〕 ****年*月*日 被审计单位对审计报告的看法 被审计单位名称: 法定代表人签名:年月日被审计单位签章

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