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产品变更控制程序
1.0目的 规范公司产品变更流程,确保产品变更有序、顺当进行。 2.0范围 公司全部产品。 3.0职责 3.1品质管理部门负责评估检查转变是否影响原材料的使用及成品,是否影响检验规程。 3.2生产管理部门负责评估检查转变是否影响生产程序。 3.3选购管理部门负责评估检查是否影响原材料的购买。 3.4仓库管理部门负责评估检查对库存的剩余原材料的影响。 3.5业务管理部门负责将上述转变通过书面文件与客户进行沟通。 3.6总经理负责最终审批,并将审批结果下发给相关部门。 4.0程序内容 4.1下列状况下之一的产品变更必需根据流程管理 A.产品设计变更 B.产品工艺变更 C.产品材料变更 D.产品加工方法变更 E.产品生产设备模具变更 F.产品配件供应商变更 G.关键生产、质检岗位人员变更 4.2产品变更管理流程 4.2.1由提出变更的发件人填写需要变更的产品货号、变更的地方以及其它相关资料,然后发出给品管部等相关部门进行变更评估。 4.2.2品管部接到提出变更的发件人转来的《产品变更评估表》后负责检查转变是否影响原材料的使用及成品,是否影响检验规程,然后将《产品变更评估表》传给需要进行评估的其它相关部门。 4.2.3生产部接到品管部转来的《产品变更评估表》后应负责检查转变是否影响生产程序,然后将《产品变更评估表》传给选购部评估。 4.2.4选购部接到生产部转来的《产品变更评估表》后负责检查是否影响原材料的购买,然后将《产品变更评估表》传给仓库评估。 4.2.5仓库接到选购部转来的《产品变更评估表》后负责检查对库存的剩余原材料的影响,然后将《产品变更评估表》传给品管部评估。 4.2.6业务部接到品管部转来的《产品变更评估表》后负责将上述转变通过书面文件与客户进行沟通,确定是否需要更改。任何会影响产品质量的变更(包括下列关键因素的变更:材料、机械设备、人力资源、加工方法等),应当在实施前得到客户批准。客户批精确认后,再转给总经理审批。 4.2.7总经理接到业务部转来的《产品变更评估表》后负责审批,并下发给相关部门。 5.0相关表单 《产品变更评估表》
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