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- 2021-11-04 发布于天津
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内部控制评价工作底稿内部控制的目标合理保证企业经营管理合法合规资产安全财务报告及相关信息真实完整提高经营效率和效果促进企业实现发展战略内部控制的原则全面性原则重要性原则制衡性原则适应性原则成本效益原则内部控制的方针不是杜绝舞弊而是增加舞弊难度项目内部控制评价档案编号名称是风险评价内容否不适用备注强低一般中弱高一内部环境选择有误或备注未填一组织架构根据国家有关法律法规和企业章程建立规范的公司治理结构和议事规则明确决策执行监督等方面的职责权限形成科学有效的职责分工和制衡机制董事会负责内部控制的建立健
内部控制评价工作底稿
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部控制的原则: 全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则。 内部控制的方针: 不是杜绝舞弊而是增加舞弊难度。
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内部控制评价 档案编
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