内控审计底稿模板2-2整体层面的内控.docxVIP

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  • 2021-11-05 发布于内蒙古
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内控审计底稿模板2-2整体层面的内控.docx

内控审计底稿模板2-2整体层面的内控 内控审计底稿模板2-2整体层面的内控 *******会计师事务所有限公司了解被审计单位整体层面内部控制 所属会计师事务所:被审计单位:项 财务报表截止日/期间:复核:日期: 了解被审计单位整体层面内部控制 在被审计单位整体层面了解和评价内部控制的工作包括: 1.了解被审计单位内部控制的设计,并记录所获得的了解。2.针对被审计单位\内部控制的控制目标,记录相关的控制活动。3.执行询问、观察和检查程序,评价控制的执行情况。 4.记录在了解和评价内部控制的设计和执行过程中存在的缺陷以及拟采取的应对措施。了解被审计单位内部控制形成下列审计工作底稿: 1.(BB-1)了解内部控制汇总表2.(BB-1-1)了解和评价控制环境 3.(BB-1-2)了解和评价被审计单位的风险评估过程4.(BB-1-3)了解和评价信息系统与沟通5.(BB-1-4)了解和评价被审计单位内部控制活动6.(BB-1-5)了解和评价被审计单位对控制的监督7.(BB-1-6)了解和评价被审计单位财务报告流程 1.在了解和评价控制的设计并确定其是否得到执行时,应当使用询问、检查、观察程序,并记录所获取的信息和审计证据来源。 2.如果使用以前审计获取的信息,应当考虑被审计单位的相关控制自上次测试后

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