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- 2021-11-05 发布于江西
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公司廉政风险排查工作报告
依据总公司关于开展廉政风险排查工作的通知要求,我司以开展训练实践活动“整改落实、建章立制”环节工作为契机,结合实际工作,主动开展廉政风险排查工作,取得了明显成效。现将有关状况报告如下:
一、排查工作基本状况
依据总公司统一支配部署,我司主动组织开展廉政风险排查活动。重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域,从岗位职责、业务操作流程、制度建设与执行等方面着手,对“三重一大”决策制度落实状况,中心八项规定、银监会党委22条实施细则、总公司党委25条实施看法相关规定执行状况,以及公司在岗人员思想道德方面的廉政风险进行了全面地排查。经过认真排查和梳理回纳,现排查出来的廉政风险点共有11项。在风险排查的基础上,间续制定防控措施,加强基础合规监督治理,取得了显著成效。
二、加强排查工作组织领导
接到通知后,我司准时召开会议,组织学习相关文件精神,依据廉政风险排查工作方案要求,结合我司工作实际,一级抓一级,层层抓落实。排查工作由支部书记、总经理负责,其他班子成员依据工作分工,组织排查分管部门员工廉政风险,各部门负责同志帮助分管领导开展工作,对本部门排查工作做出具体支配,梳理部门及各个岗位的职、责、权,并就排查状况形成书面汇报。
三、排查出的主要风险点
本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心,深进到各个部门和具体岗位,依照现有的职务支配和岗位职责要求,
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