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  • 2021-11-13 发布于湖北
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公立医院年度财务分析报告模板篇一.pdf

公立医院年度财务分析报告模板 篇一 市民政局: XX 医院 2007 年是比较平稳的一年, 在面对医疗市场激烈的竞争, 本院门诊楼改建搬迁, 道路施工交通不便等诸多因素下, 全院领导员 工上下一心,共同努力 ,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设 备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为 “XX”创下了良好的口碑。 现将 2007 年度财务状况报告如下: 一、本年度收入分析 本年度实现账面收入 X.27 万元,比上年度的 X.09 万元减少了 10%。其中主营业务收入 X.27 万元,其他业务收入 X 万元,分别比 去年减少了 10%和 20%。在主营业务收入中, 门诊收入 X.3 万元, 比 去年增加了 8%,其中 XX 门诊收入 8.42 万元,比去年的 X.75 万元 增加了 25%;住院收入 X.94 万元,比去年下降了 19%,较去年相比, 主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为 X 万元, 其中: 防疫站收入为 X.47 万元,比去年 X.73 万元增加了 16%,房租 及利息收入 X.8 万元。 二、本年度主要成本费用分析 本年度共发生成本费用 X.51 万元,比上年度 X.10 万元减少了 7%, 主要表现在: 1、本年度药品消耗 X.88 万元,卫生材料消耗 X.69 万 元,分别比去年的 X.86 万元和 X.6 万元下降了 12%和 20%,主要是 受收入减少的影响。本年度药品收入达到 X.71 万元,与去年持平。 医疗收入达到 X.56 万元, 比去年减少了 15%。2、本年度工资奖金及 社会保障费 X.18 万元 ,比上年度 X.44 万元增加支出 X.74 万元 ,增加了 1%。3、本年度发生能源费支出 36 万元。其中 :耗电 22.8 万度 21.4 万元,用汽 962.3 吨 12.5 万元,支付水费 2.1 万元。本年能源费比上 年度增加了 9.5 万元。 4 、本年度计提房屋设备折旧 X.3 万元,与上 年基本持平。 5、全年还发生电话费 1.3 万元,差旅及交通费 2.5 万元, 印刷及复印费 5.5 万元,购办公用品及消耗用物资 7.2 万元,招待费 支出 X.9 万元,计量强检医疗废水监测证件年审等 1.4 万元,宽带网 及医保卡使用费 ,软件服务费 4.85 万元,门诊及住院票据费 1.48 万元, 刷卡手续费 1.38 万元,汽车加油保养保险养路费 5 万元,垃圾清运 费 0.38 万元,购工装及医用图书报刊费 1.2 万元等。 6、本年计提董 事长基金 X.89 万元,推销上年待摊费用 X 万元。 三、本年度发生的其他重大资金支出项目 1、CT 后续维护费,移机费 X.78 万元。 2、广告宣传及招牌制作 费 X.4 万元。3、设备维修及汽管安装 .维修 .保养 .改造费 X.5 万元。4、 医疗赔偿支出 X.83 万元。 5、

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