内部审计报告.docVIP

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  • 2021-11-14 发布于黑龙江
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PAGE PAGE 17 稽 核 報 告 編號: 日期: 壹、稽核主題:XXXX有限公司營運稽核 貳、稽核目的:確認公司營運及各項管理作業均依相關作業規章制度辦理。 參、稽核日期:2008年5月8~16日 肆、稽核範圍及程序:依據XXXX(上海)2008年4月份財務報表,分析營運狀況;評估資金控管;覆核請、採購及工程作業流程;確認銷貨作業流程;檢視倉儲及門禁控管。 伍、稽核報告摘要: 一、07年全年損益由淨損轉為淨利,係出售廢料、調整成本(會計處理方式改變)及銷售延遲入帳(BC級成品布)所致。 二、08年產品轉型,總體產銷量下滑;又因標準成本偏離實際,造成

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