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- 2021-11-16 发布于广东
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高校内部会计控制问题浅议(会计研究资料)
文档信息
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F-01D3Z3,doc格式,正文12871字。质优实惠,欢迎下载!
适用:
作为会计资料、会计研究资料写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 2
高校内部会计控制问题浅议专业论文 2
一、高校内部会计控制的目标和原则 3
(一) 高校内部会计控制的目标 3
1.规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整。 3
3.确保国家有关法律法规和学校内部规章制度的贯彻执行。 3
(二) 高校内部会计控制遵循的原则 3
5.遵循成本效益原则,指以合理的控制成本达到最佳控制效果。 3
二、高校内部会计控制的内容 4
(一)建立严格的货币资金收支和保管业务授权批准制度 4
(三)加强与货币资金相关的票据和印鉴章的内部控制 4
(五)加强银行账户的集中管理 5
(六)建立实物资产管理的岗位责任制度 5
(八)建立规范的对外投资决策机制和程序 5
(九)加强对筹资活动的会计控制 6
(十)合理设置采购与付款业务的机构和岗位 6
(十一)实施预算控制,收支全部纳入预算管理 6
三、完善高校内部会计控制制度的对策 7
(一)加强控制
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