浅谈新丽佳公司会计内部控制制度设计(会计研究资料).docVIP

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  • 2021-11-16 发布于广东
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浅谈新丽佳公司会计内部控制制度设计(会计研究资料).doc

浅谈新丽佳公司会计内部控制制度设计(会计研究资料) 文档信息 属性: F-01D280,doc格式,正文21515字。质优实惠,欢迎下载! 适用: 作为会计资料、会计研究资料写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 2 浅谈新丽佳公司会计内部控制制度设计专业论文 2 一、原有的内部控制制度存在的问题 2 (一)原有的控制流程 2 (二)岗位分离控制 3 (三)授权与批准控制 3 (四)销售定价控制 3 (五)赊销控制 3 (六)销售与发货程序控制 4 (七)收款控制 4 二、对原有控制活动的分析及改进 4 (一)整改后的控制流程 5 1.签订合同 5 2.接受订单和信用控制 5 3.开具发货通知单和出库单 5 4.开具发票并登记入账 5 5.收取应收账款 6 (二)整改后的岗位分离控制 6 (三)整改后的授权批准控制 7 (四)整改后的销售定价控制 8 (五)整改后的赊销控制 8 (六)整改后的销售发货程序控制 9 (七)整改后的收款控制 9 内部控制制度设计专业论文 9 参考文摘引言: 21 学位论文原创性声明(模板) 21

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