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- 2021-11-16 发布于广东
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浅谈新丽佳公司会计内部控制制度设计(会计研究资料)
文档信息
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F-01D280,doc格式,正文21515字。质优实惠,欢迎下载!
适用:
作为会计资料、会计研究资料写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 2
浅谈新丽佳公司会计内部控制制度设计专业论文 2
一、原有的内部控制制度存在的问题 2
(一)原有的控制流程 2
(二)岗位分离控制 3
(三)授权与批准控制 3
(四)销售定价控制 3
(五)赊销控制 3
(六)销售与发货程序控制 4
(七)收款控制 4
二、对原有控制活动的分析及改进 4
(一)整改后的控制流程 5
1.签订合同 5
2.接受订单和信用控制 5
3.开具发货通知单和出库单 5
4.开具发票并登记入账 5
5.收取应收账款 6
(二)整改后的岗位分离控制 6
(三)整改后的授权批准控制 7
(四)整改后的销售定价控制 8
(五)整改后的赊销控制 8
(六)整改后的销售发货程序控制 9
(七)整改后的收款控制 9
内部控制制度设计专业论文 9
参考文摘引言: 21
学位论文原创性声明(模板) 21
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