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质量管理体系内部审核检查表
编号 :
5.4.1 质量目标 5.5.1 部门职责 4.2.1 文件要求
4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 、记录控制 5.5.3 内部沟通 7.2;7.4 ;7.5.3 标识 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 测量、分析和改进(标
准条款: 8)总则 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 成品油销售服务的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进
8.5.2 纠正措施
8.5.3 预防措施
质量安全处 被审核人员
被审核部门
签字:
审 核 员 ( 签
郭明华、严伟、李双雁 审核日期
字)
符 合 性 判
审核要素 审核内容和方法 审核记录
断
5.4.1 质 量 目
标 (1)是否有明确的质量目标?是否分解到
相关的职能部门?质量目标的内容是否包
括满足成品油销售服务要求所需的内容?
(2)质量目标是否具有可测量性?有无测 请查看与公司签订的责任书
量质量目标的方法?
(3)质量目标与质量方针给定的框架是否
一致?
(4)有无质量实现的证据?
5.5.1 部 门 职
质量安全处的职责是什麽?
责
4.2.1 文件要求 是否编制了质量方针 质量目标 质量目标分解 .? 编制质量方针 质量目标 质量目标分解;
是否编制了质量手册 ? 编制了质量手册、
是否编制了程序文件和记录 ?程序文件符合标 编制了程序文件和记录、 程序文件符合标准的规定 ?(程序文件
准的规定 ?(程序文件的内容要符合 数量要符合 ) 的内容要符合 数量要符合 )
文件结构和表现方式是否符合适宜性 ? 文件结构和表现方式符合适宜性、
查看文件目录 . 查看有文件目录 .
4.2.2 质 量 手 (1)质量手册的覆盖面是否完整? 质量手册的覆盖面完整;
册 (2)对ISO标准是否有剪裁, 剪裁细节的说 对ISO标准 7.3 条款剪裁、有剪裁细节的说明合理、
明是否合理? 质量手册各过程的描述反映了组织成品油销售服务的特
(2)质量手册各过程的描述是否反映了组 点。
织成品油销售服务的特点?
查看手册 . 有手册 .
4.2.3 文 件 控 (1)是否制定了文件控制程序? 制定了文件控制程序;
制 (2)文件是否包括和质量体系有关的所有
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