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建筑工程监理项目现场自检自查内容
建筑工程监理项目现场自检自查内容
建筑工程监理项目现场自检自查内容
建筑工程监理项目现场检查标准
监理人员(第一部分) 检查表 1
项目名称 项目负责人签认
动工时间 施工阶段
工程规模 检查时间
规定人员 总监 专监 监理员
备案人员 实际人员
姓名 职务 姓名 职务 执证情况 履职情况
注:
1
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理工作依据(第二部分)
检查表 2
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
检查内容
检查情况
检查项目
号
中标通知书
☆·备案人员名录是否切合(湘
(含投标备案 建建【 2015】27 号文件)的规
人员)定。
★· 是否备案,监理委托合同
2
监理委托合同
署名盖印是否完善,监理合同
备案表。
3
施工合同
★· 是否有施工合同及备案,
署名盖印是否完善。
施工许可证
★· 工程已动工,无施工许可
证,遏止无效,未向质检站书
4
(或有效的前
面报告或无有关主管单位 /部
期介入文件)
门签收书面文件记录。
5
监理规范
★· 监理规范 GB20319-2013
6
强制性条文
★·常用质量、安全、施工及
查收规范标准 、图集。
图纸会审、设
☆· 图纸会审记录、设计交底
7
纪要;各方署名盖印或内容相
计交底纪要
应照片
8
设计变更台账
☆· 设计变更台账变更台账未
予专监审查或审阅署名
9
设计有关文件
☆· 已图审合格图纸
2
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理工作依据(第二部分)
检查表 -3
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
检查项目
检查内容
检查情况
号
★·规划内容完整性切合
GB50319-2013 规定( 12 个方
10
监理规划
面内容);未经企业技术负责
人批准及加盖公章;未在第一
次工地会议前报甲方;规划未
结合本工程实际情况
★· 安全规划未经企业技术负
11
安全监理规划
责人批准及加盖公章;规划未
结合本工程实际情况
★· 细则内容完整性切合
GB50319-2013规定( 4 个方面
12
监理细则
内容、 2 点一流及方法与措
施);细则未结合本工程
操作性不强、细则无编写人、
总监署名及加盖项目章
旁站方案
总企业下发的
14
文件
政府职能部门
或上级领导部
门下发文件
建设方下发的
16
各类文件
★· 方案未针对本项目;方案
操作性不强;无编写人、总监
署名及加盖项目章
☆· 企业下发的有关各类指示
文件归档,未按要求传阅、响
应、归档
☆· 政府职能部门或上级领导
部门下发的有关各类指示文
件传阅、响应、归档,未按要
求传阅、响应、归档
☆· 包含指示性文件、协调性
文件,未按要求传阅、响应、
归档
3
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理内业文件(第三部分)
检查表 -4
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
检查内容
检查情况
检查项目
号
资料归档实时、 齐备、档案资
料不真切、台帐不全、不清晰,
资料不齐备。(监理规划、开
档案管理资料 工报告及报审表、 动工令、细则、月报、旁站记录、平行查验、监理通知及答复单、 联系单、阶段性总结(评估) )
文件发放、接
2 ★· 文件发放、接收登记表
收登记表
★·资质证书、营业执照复印
监理单位资质 件、总监任命书;是否切合(湘
3
文件 建建【 2015】27 号文件)的
规定
成立监理人台账,资料齐备,
项目监理部人 人员动向管理有登记; 按月对
4
员管理 监理人员进行考勤管理及工
作查核;
试验检测资质 ★·材料资质证明文件、 送检
5
文件 单、报告。
第一次工地会 ★·会议纪要;各方签到表及
6
议纪要 会议照片
周/旬/月/专题 ★·未按第一次工地会议纪要
7会议纪要或工 求召开会议,无会议签到表及
地例会照片缺一份
监理工作联系 ★· 监理工作联系单签发人、
8
单/函 接收人。
4
建筑工程监理项目现场自检自查内容
监理内业文件(第三部分) 检查表 -5
监理部名称
检查日期
序
检查项目
号
监理工程师通
知单 /工作指
令及答复
专监、监理员
10
监理日志
总监、专监、
11
监理员日记
旁站记录
监理月报
阶段总结
总监签名
检查人签名
检查内容 检查情况
★·监理指令明确、用词适合;
通知单 / 指令(内容与照片)
与答复单调一对应,存在问题
可以整改闭合,有答复无相应
照片,答复无监理复查结论、
答复不实时。
★· 整洁、字迹清楚、详细、
如实记录,日志不连续、总监
没署名,署名未仔细审查或代
签。
整洁、字迹清楚、详细、如实
记录,关于波及安全、变更计
量原始记录是否未署名
★· 比较旁站方案,检查旁站
记录是否齐备,旁站记录表填
写不切合要求,与实际(日志
记录)
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