内控审计经理岗位职责任职要求.docxVIP

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PAGE 1 PAGE 1 内控审计经理岗位职责任职要求 内控审计经理岗位职责 职责描述: 1.依据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作; 2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化; 3.审批详细项目的审计方案,主导实施重大审计项目; 4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报; 5.审读财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清楚、结论全面客观; 6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作; 7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求; 8.组织审计部人员参与外部审计对接工作; 9.主持内部掌握体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内掌握度执行状况的定期和不定期检查; 10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整; 11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善; 12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理; 13.指导监督下属人员的工作完成状况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作; 14.完成上级领导交办的其它工作。 任职资格: 1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历; 2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验; 3.娴熟把握企业会计准则,熟识有关税务、证券和金融等法律法规; 4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程; 5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势; 6.熟谙公司经营活动和内部掌握管理体系; 7.熟识国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验; 8.良好的口头及书面表达能力; 9.能娴熟操作计算机和各类办公软件; 10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先; 11.具有良好的推断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。 内控审计经理岗位 篇2:财务内控岗位职责任职要求 财务内控岗位职责 职责描述: 1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实状况,实施预算掌握; 2.负责预算执行状况,编制并报送预算执行状况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议; 3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象准时反馈; 4.依据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析; 5.负责建立完整的预算数据库,供应财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告; 6.参予SAP流程优化及报表开发工作; 7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划; 8.定期提出经营管理建议; 9.领导交办的其他临时工作。 任职要求: 1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历; 2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先; 3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强; 4.工作态度专心严谨,具有很强的规律分析与文字叙述能力; 5.精通PPT简报制作与口头报告; 6.熟识国家相关法律法规,熟识公司内部财务管理及流程管理,熟识SAP。 财务内控岗位 篇3:财务内控审计岗位职责任职要求 财务内控审计岗位职责 咨询助理(内控、风险管理、会计、财务、审计、信息系统、社会责任、人力资源、法律)锐思咨询X市立信锐思信息管理有限公司,立信锐思职位描述: 1、协助咨询顾问对客户所在行业进行调查和分析,包括公司经营模式分析、管理方式、业务流程; 2、协助咨询顾问对客户的财务数据进行分析,了解公司的实际经营效果; 3、协助咨询顾问对客户现有管理模式中的可提升点提出管理建议; 4、参与小组争论并协助咨询顾问完成对客户的分析报告、流程梳理建议和管理提升建议; 5、协助咨询顾问对管理建议进行落实和跟踪; 6、其他咨询支持性工作。 任职要求: 1、全日制大学本科及以上学历;经管类专业、学生干部优先,通过CIA/CPA

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