内部审核总结报告.pdfVIP

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深圳市明艺达塑胶制品有限公司 内部稽核总结报告 日期:2015 年 05 月 26 日 审 核 2015 年 05 月 25 日 审核范围 全公司 QMS 日 期 审 核 深圳市明艺达塑胶制品有限公司(本公司内) 地 点 审 核 组长: 唐公能 成 员 组员 : 陈良朋、赵宁、李丽、邱志军 缺 点 主要缺点 0 次要缺点 2 建议事项 0 统 计 单位名称 主要缺点 次要缺点 建议事项 备 注 最高管理者 / 管理者代 0 0 0 0 表 管理部 0 1 0 1 单 位 业务部 0 0 0 0 缺 失 资材部 0 0 0 0 生产部 0 0 0 0 品管部 0 1 0 1 工程部 0 0 0 0 部门 除财务部外公司所有部门 审核 本次内部质量体系审核 , 本公司共查出 2 个次要缺点,无主要缺点 , 证明本公 审核 司的“质量管理体系”在本公司的建立、运作是充分的、适宜的及有效的 . 结论 通过本次内部质量体系审核 , 反映出本公司各部门体系运作过程中,各相关部 门对体系的相关执行力度有待加强 , 不可轻视或忽略细节问题。 核准: 审核: 报告者: QP-004-FORM05(1 版)

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