- 56
- 0
- 约8.07千字
- 约 13页
- 2021-12-02 发布于湖南
- 举报
精品文章
《医院内部审计方案》
各科室、各分院:
为加强我院内部审计工作,建立健全内部审计制度,完善内部监
督制约机制,充分发挥审计监督职能,强化内部管理、维护财经纪律、
促进廉政建设、提高资金使用效率,更好地为医院经济建设服务。根
据《卫生系统内部审计工作规定》和我院内部审计工作要求,制定
xx年度审计工作方案:
一、开展医疗器械及卫生材料审计工作。主要审查
xx 年、xx 年度采购管理内部控 度是否健全,是否认真执行
您可能关注的文档
最近下载
- 2024年6月四川省普通高中业水平合格性考试真题(含答案)生物试卷含详解.pdf VIP
- 2008年上外杯高中英语竞赛决赛试题.pdf VIP
- 3-6岁儿童学习与发展指南.doc-3-6岁儿童学习与发展指南.doc
- 2025年6月四川高中学业水平合格考生物试卷真题(含答案详解).pdf VIP
- 《跨境电子商务基础》全套PPT课件.pptx
- 生物化学精品教学(河南科技大学)四、糖代谢.pdf VIP
- 上外杯市高三英语竞赛决赛口试学生用卷.pdf VIP
- 第10版外科学颈部与乳腺外科疾病PPT课件.pptx VIP
- 部编高教版2023政治哲学与人生第5课用发展的观点看问题 课件.pptx
- 颈部疾病及乳腺疾病.ppt VIP
原创力文档

文档评论(0)