- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
企业内部会计控制存在的问题及对策研究-以上海 立华信息科技有限公司为例
摘 要
企业是我国市场经济的主体,企业内部会计控制制度的完善,是提高企业经营效率、提高财务信息质量、优化 治理结构的必然要求。内部会计控制制度,涉及财务、管理、业务等企业经营各个方面。随着市场经济的不断发展 和经济运行法制化、效率化水平的不断提高,内部会计控制对各企业的发展提出了更多的要求。内部会计控制制度 要求在组织上实现科学管理、财务上实现记录准确、在授权上体现制衡约束、在审计上加强后期监督,同时,还要 求企业提高信息技术的运用水平,加强对企业资源的全面把握和最大化利用。本文运用文献分析法和案例分析法, 发现我国企业
您可能关注的文档
最近下载
- 2025年中国半乳甘露聚糖项目创业计划书.docx
- 公共政策学(中南财经政法大学)中国大学MOOC(慕课)章节测验试题(答案).pdf
- 牙体修复治疗术.pptx VIP
- 广州市南沙区2023-2024学年八年级上学期期末物理冲刺卷(含答案).doc VIP
- 七年级道德与法治上册《爱护身体》.pptx VIP
- 【人教版】小学一年级体育上册全册教案.pdf VIP
- Unit 7 Being a Smart Shopper 第2课时 Function & Pronunciation 课件 英语 仁爱科普版(2024)七年级下册 英语仁爱科普版(2024)七年级下册.pptx VIP
- 广州市南沙区2023-2024学年八年级上学期期末物理提升卷(含答案).doc VIP
- 2025年产前筛查师唐氏综合征筛查操作技能模拟考核试题及答案解析.docx VIP
- 转录因子T-bet下调CTLA-4的功能与机制:从分子基础到临床意义的深度剖析.docx
文档评论(0)