知识产权内审报告.doc

XX有限公司 内部审核报告 表格编号:IP-R-9004 审核目的 通过审核,确定本公司知识产权管理体系各项活动是否符合GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》标准要求,并得到有效的实施与保持,同时为认证审核做准备。 审核范围 GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》标准所要求的各要素及所涉及的相关部门。 审核依据 本公司知识产权管理体系文件、GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》、法律法规及有关合同 审核时间 20XX年12月18日--12月19日 受审核部门 管理者代表及知识产权贯标各部门 审核小组 组长:XX 组员:XX 审 核 综 合 情 况 1、审核的实施情况: 12月18--19日,审核小组对XX有限公司知识产权管理体系进行了现场内审,在审核过程中,得到了公司领导的高度重视,也得到了各部门的积极配合和支持。内审员对此次审核认真负责,客观公正,他们通过交谈,查阅文件记录、现场观察等方法收集客观证据,并认真做好检查记录,对不符合或做得不够的均与受审核方负责人一起进行了沟通与确认。12月19日上午的末次会议通报了审核结果,向各受审核部门提出了应纠正的不符合项,确认了责任单位,提出了整改纠正的完成期限。 2、存在的问题: 本次审核,共开具了1份《不合格报告》,为一般不合格,原因是公司GB/T29490-2013知识产权管理体系文件发布时间不久,各部门对文件不熟悉,没有很好的学习和理解,在运行过程中,各操作人员及管理人员的思想观念没有转变过来。各部门应加强学习,彻底改变思想观念。 3、体系运行符合性、有效性总结结论: 本次审核是本公司GB/T29490-2013知识产权管理体系文件实施后的一次全面、系统的检查,从审核结果看,本公司知识产权管理体系运行是有效的,是基本正常的,是符合GB/T29490-2013标准要求的,但也存在不少问题,体系文件需进一步优化、完善,同时需要强化学习和培训等。 各部门应按GB/T29490-2013版标准及本公司知识产权管理体系文件要求对此次内审提出的不符合项进行认真的、细致的和举一反三的整改与纠正,以确保知识产权管理体系有效运行和顺利通过认证审核。 编制: 批准/管代: 日期:20XX. 12.19 日期:

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