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- 2022-03-19 发布于湖南
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事务所审计员个人工作总结范文
20xx年度财务决算报告进行了审计工作,主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价,出具了无保留意见的审计报告,同时对年度募集资金的使用情况,控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。在会计师事务所审计期间,董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通,圆满完成公司20xx年度审计工作。现将会计师事务所
20XX年的审计总结如下:
一、审计工作基本情况
20XX年12月4日,会计师事务所、财务部、证券部就20XX年公司审计事项进行了现场沟通,并向董事会审计委员会提交了沟通及初步审计计划;审计委员会分别于2月22日和2022年4月15日召开会议,审议与年度报告有关的问题;分别地
2021年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间安排,审计小组按约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
二、 年度审计会计师遵守职业道德基本原则的情况
1、独立性
广东XXXX会计师事务所有限公司的所有员工均未在本公司任职,除法定审计所需费用外,未收到任何现金和其他形式的经济利益;会计师事务所与公
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