审计2022工作计划表模板10篇.pdfVIP

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审计2022⼯作计划表模板10篇 制定的过程是个思考的过程,制定好⼯作计划以后,在⼼中基本上对某个项⽬已经有谱了,“胸有成 ⽵”了。下⾯⼩编为⼤家带来审计2022⼯作计划表模板,希望⼤家喜欢! 审计2022⼯作计划表模板 1 ⼀、进⼀步抓好基建修缮建设项⽬审计。抓好对基建修缮建设项⽬的审计始终是我们⼯作的重点,是我 们部门围绕学院中⼼⼯作发挥职能作⽤的重要着⼒点。我们进⼀步抓好基建修缮建设项⽬审计,规范⼯作规 程,提⾼⼯作效率,维护国家和学院权益。 ⼆、加强审计队伍建设。合理调配审计⼈员,优化⼈员分⼯;加强员⼯的业务学习和岗位培训,建⽴⽐较 合理的奖惩机制,调动员⼯积极性。 三、搞好各项制度的制定与落实。继续完善审计,抓好各项制度的落实,做好审计制度的宣传⼯作,逐 步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。 四、创新审计观念。⾯对学校内部审计⼯作⾯临的新形势、新任务、新要求,注重不断地实践和探索, 抓住重点,在突出实效、突出质量、突出特⾊⽅⾯下功夫,有针对性地拓宽审计⼯作覆盖⾯,细化审计⼯ 作,提⾼审计⼯作质量和效果,加强审计结果运⽤⼒度,把学校的内审⼯作做得更好。 五、加强与外界的交流。主动密切与上级审计、主管部门的的业务联系,组织与兄弟院校同⾏⼯作交 流,拓宽审计视野。组织审计⼈员到内控审计做得⽐较好的省内外⾼职院校学习考察,吸收借鉴他们好的, 弥补⾃⼰⼯作中存在的不⾜,提⾼审计规范化⽔平。 审计2022⼯作计划表模板 2 ⼀、突出财务收⽀和项⽬资⾦审计,切实发挥审计监督职能 全年计划对4个乡镇卫⽣院实施常规审计,对财务收⽀、项⽬资⾦管理、政府采购、国有资产管理及票 据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础⼯作规范和项⽬资⾦规范管理⽅⾯⼊⼿,检查⼯作中不规范的做 法和存在的问题,提出建议和整改,建⽴长效管理机制,规范管理,增强领导⼲部的法规意识和经济责任意 识。 ⼆、运⽤审计成果,加强对审计发现问题的督促整改 科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,⽴⾜发展,着眼整改,充分运⽤好审计结果。加 ⼤审计后续跟踪⼒度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,在整改过程中,注重加强内控 制度建设,不断完善制度,确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照被审计单位暴露出的问 题,组织⾃查整改。 三、推动内部审计交流,提升内部审计效率 加⼤对本系统内审⼯作的⼒度,深⼊进⾏调查研究,交流经验,促进内审⼯作的深⼊开展和审计⼯作⽔ 平的提⾼。加强单位之间相互学习和交流,不断提⾼本系统内部审计的能⼒。 加强与审计机关之间的沟通与交流,创新审计思路,改进审计,努⼒提⾼卫⽣系统内部审计⼯作效率。 今年计划请审计部门对公⽴医院进⾏内部审计⼯作。 四、强化内审队伍建设,加⼤业务培训⼒度,提⾼审计⼈员政治素质和业务⽔平 加强审计⼈员政治思想,提⾼审计⼈员的综合素质和业务⽔平。组织审计⼈员认真学习,不断提⾼业务 能⼒;提⾼审计⼈员职业道德,树⽴强烈的事业⼼和责任感,积极⽽公正地履⾏审计职责。 审计2022⼯作计划表模板 3 为进⼀步规范财务管理,提⾼经费使⽤效益,防⽌国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实 际,从今年开始将开展内部审计⼯作。现制定我院年内部审计⼯作计划。 ⼀、年度审计⼯作⽬标 ⼆、审计的内容 1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学⽣奖学⾦、助学⾦发放,班费、 实习费等使⽤情况进⾏内审; 2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电⼤⼯作部的学费、教材费等收缴情况进⾏内审; 3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收⽀情况进⾏内审; 4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成⼈教育部的学费、教材费等收缴情况进⾏内审; 5、根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收⽀进⾏审计; 6、根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使⽤情况进⾏内审; 通过开展财务周期审计,使审计⼯作规范化、制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促 进部门管理⾃律。 三、审计的⽅法及范围 审计的⽅法是:⾸先各单位⾃查,并形成⾃查;其次内审⼈员采取审查资料、个别访谈、审计调查等⽅法 进⾏。 审计的范围是:教学系及相关单位_年以来的财务收⽀情况,其中教学系学⽣奖学⾦等项抽查⼀个年 级。 四、时间安排 1、上半年对教学系进⾏内审;

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