财务收支审批制度范本.pdfVIP

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财务收支审批制度范本 为了加强公司财务的管理,确保公司业务管理工作和事业发 展,本着加强财务管理,规范财务收支行为,严肃财经纪律 的原则,特制定如下审批制度: 一、全面实行公司制定的内部财务审批制度。 二、年度财务预算外重大财务收支须经董事会办公会议审定 后支付。 三、公司及分公司各项经济业务往来的发生,必须及时取得 合法的原始凭证,每一项经济业务首先要由经办人签字,再 由公司会计审核,然后经分公司经理、财务总监、董事长审 批签字,方可到财务凭票报销。 四、对不符合财务制度的发票,财务科有权拒绝,不予支付, 特别是业务招待费和汽车费用的报销,必须严把审批关,杜 绝一切违法不良行为的发生。 五、凡是出差借款,必须先填制申请单,经董事长、财务总 监签字后,出差人员在回单位的一周内报销差旅费并及时退 回预借款项。

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