行政事业单位财务政府采购管理内部控制制度.pdfVIP

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  • 2022-06-23 发布于江西
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行政事业单位财务政府采购管理内部控制制度.pdf

政府采购管理内部控制制度 一、总 则 第一条 为加强单位政府釆购业务内部控制,提高采购效率,降 低行政成本,促进廉政建设,根据《XXXX》和《XXXX》等文件要求, 结合本单位实际,制定本制度。 第二条本制度所称釆购是指以合同等方式有偿取得货物、工程和 服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。 (一)本制度所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材 料、燃料、设备、产品等。 (二)本制度所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的 新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 (三)本制度所称服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购 对象。包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。 第三条基本原则:预算管理,强化预算执行;量入为出,保障重 点工作;公正廉洁,杜绝奢侈浪费;归口管理,提高资金效益;厉行 节约,制定科学合理采购需求。 二、管理机构及其职能分工 第四条 成立釆购工作领导小组,主要职责是对本单位釆购预算 编制、执行及评价实行归口管理。领导小组组长由主要领导担任,副 组长为财务工作的分管领导,成员由办公室

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