客户对账单及应收账款汇总.xlsx

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客户对账单及应收账款汇总 TO:xxx有限公司 Tel/Fax: 057* 期初余额 5643.00 发货日期 发货单号 商品名称 单价 数量 发货金额 已收金额 余额 备注 20**.5.25 0.5白840顶板 22 164.6米 3620 9263.00 20**.5.24 镀锌附件 49 11.92 5840 3000 12103.00 12103.00 12103.00 12103.00 12103.00 12103.00 合计: 9460 3000 18563.00 截止20xx年5月31日止贵单位欠我公司应收款: 余额(大写): 陆仟肆佰陆拾元整 6460 注:余额栏如是负数(-)表示贵司预付款 请核对以上金额, 确认签名盖章回传,谢谢。 1.对账相符: √ 客户签字盖章: 2.对账不相符: 3.不相符明细:

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