内部控制审计工作方案.pdfVIP

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  • 2022-07-15 发布于天津
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竭诚为您提供优质文档/双击可除 内部控制审计工作方案 篇一:xxx公司内部审计实施方案 xxx公司内部审计实施方案 一、以前年度内部审计情况 内审部对xxx公司最近一期审计工作系于201x年x月 对被审单位201x年至201x年的各项制度的建立与执行、财 务收支及会计核算等情况进行了内部审计(报告详见内审字 [201x]第00x号)。在此之前,内审部自公司成立当年起, 每年均会对本部的财务收支、财务内控建立及执行、会

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