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- 2022-07-15 发布于天津
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内部控制审计工作方案
篇一:xxx公司内部审计实施方案
xxx公司内部审计实施方案
一、以前年度内部审计情况
内审部对xxx公司最近一期审计工作系于201x年x月
对被审单位201x年至201x年的各项制度的建立与执行、财
务收支及会计核算等情况进行了内部审计(报告详见内审字
[201x]第00x号)。在此之前,内审部自公司成立当年起,
每年均会对本部的财务收支、财务内控建立及执行、会
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