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- 2022-07-19 发布于广东
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浅谈企业内部审计风险的成因及相关防范策略(会计理论论文资料)
文档信息
:
文档作为关于“经济、贸易或财会”中“稽查与征管或审计”的参考范文,为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文6585字,doc格式,可编辑。质优实惠,欢迎下载!
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 2
文1:浅谈企业内部审计风险的成因及相关防范策略 2
一、企业内部审计风险产生的主要原因 2
(一)内审机构的相对独立性 2
(二)客观经济活动的复杂性 3
(三)信息化因素导致的风险 3
(四)内部审计方法长期落后 3
二、企业内部审计风险的具体防范策略 4
(一)理顺内部审计管理体制 4
(二)提高内审方案的科学性 4
(三)充分改进内部审计方法 5
(四)积极应对其信息化环境 5
(五)有选择的实施内审外包 6
三、结语 6
文2:内部审计风险的成因及解决途径 6
一、内部审计风险形成的原因 7
1.内部审计机构的独立性不够 7
2.内部审计人员的业务不精 7
3.内部审计方法的科学性不强 8
4.内部审计管理的制度不健全 8
二、降低内部审计风险的途径 9
1.加强内部审计的法制建设 9
2.保证内部审
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