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- 2022-07-20 发布于广东
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整合审计业务流程初探(经济论文资料)
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:整合审计业务流程初探 1
一、计划整合审计工作 2
(一)了解并评价被审单位基本情况 2
(二)制定并修改整合审计工作方案 2
(三)评估被审计单位内部控制自我评价工作 3
二、实施整合审计工作 3
(一)整合审计方法 3
(二)控制测试 4
(三)实质性程序 4
(四)审计工作底稿 5
三、评价控制缺陷 5
四、提出审计意见和形成审计报告 5
(一)形成审计意见 5
(二)与管理层、治理层沟通相关事项 6
(三)出具审计报告 6
文2:整合审计的得与失 7
参考文摘引言: 10
原创性声明(模板) 11
文章致谢(模板) 11
正文
整合审计业务流程初探(经济论文资料)
文1:整合审计业务流程初探
境内外同时上市的69家公司2011年1月1日起率先实施内部控制规范体系,同时,财政部、证监会又选择了200多家在境内主板上市的公司进行试点,2012年实施范围将扩大到在深沪两市主板上市的1400多家上市公司,在未来的一到两年时间里,我国越来越多的企业需要披露注册会计师出具的内部控制审计报告。
《企业内部控制审计指引》第五条指出,注册会计师可以单独进行内部控
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