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2021年度机动车检验机构
内部审核资料汇编
编 制:XXX
审 核:XXX
批 准:XXX
XXX机动车检测有限责任公司
2021年5月
内部审核年度计划
编号:JL2021-NS-01
评审日期
2021年5月11日
时间
08:30-17:00
地点
综合办公室
审核目的:
内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性,以及体系运行的可行性及其效果,为改进质量管理体系,保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。
审核准则:
1.《资质认定管理办法》等法律法规要求
2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017
3.《检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求》RB/T 218-2017
4.《检验检测机构管理和技术能力评价 内部审核要求》RB/T 045-2020
5.公司管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)
6.机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等
内部审核组成员分工:
审核组长:XXX 1组:XXX、XX负责资料审核 2组:XXX、XX负责现场审核
内部审核的部门及联络员
综合部:XX
检验部:XX
审核时间安排:
1.2021年4月10日制定内审计划,并上报给总经理审核批准。
2.2021年4月20日由质量负责人委任内审组成员。
3.2021年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核,并要求各部门做好准备。
4.2021年5月11日8:30进行初次会议。
5.2021年5月11日9:00进行现场评审。
6.2021年5月11日16.00出具不符合报告。
6.2021年5月11日16:20进行末次会议。
7.2021年5月11日17:00发布内审报告
审核报告的分发范围:
此次内审工作报告的分发范围为:公司所有部门
审核方法:
内审审核采用提问、查阅资料和现场观察等方式方法。
审核项目:
内部审核检查表覆盖的所有要素。
总经理批示:
同意实施
批准人:XXXX 日期:2021年4月10日
编制:内审组长 2021年4月10日
XXX机动车检测有限责任公司文件
XX检[2021]13号
关于开展管理体系内部审核通知
公司各部门:
根据本年度内部审核计划安排,经公司会议研究,总经理批准,公司决定于2021年5月11日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动,以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。及时整改,保证管理体系与准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司各个部门,审核内容涉及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)和《检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求》(RB/T 218-2017)要素中所有的要求。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。
请各部门接到通知后做好准备工作,确保通过内部审核的检查工作,争取取得良好的效果。
部门准备:
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、去年管理评审资料、去年内审资料、各种记录表格等;笔记本、笔。
内审时间:
2021年5月11日8:30~17:00,共1天。
XXX检测有限公司
2021年4月20日
内审员委派通知书
根据公司本年度的内部审核计划,现委派XXX为内审组组长,成员XX、XXX。内审组按照《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)和《检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求》(RB/T 218-2017)中要素要求对公司质量管理体系进行审核。请内审组做好准备,在内审前准备好内审检查表以及记录表格。
内审时间:2021年5月11日
质量负责人:XX
2021年4月20日
内部审核首次会议记录
编号:JL2021-NS-02
首次会议目的
确定所有有关方对审核计划的安排达成一致;
介绍内审组成员;
确保所策划的内审活动能够实施。
主持人
内审组长
受审部门
公司所有部门
时间
2021.5.11 8:30
参会人
见签到表
内审组成员
组长: 成员:
会议记录:
1.会议内容:
2021年度管理体系
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